内部审计岗位
岗位职责:
1.在部门总经理的领导下,按照审计法规和公司内部审计管理办法开展集团内部审计工作;
2.按照审计工作计划,设计审计方案,收集审计资料,参与及协调现场审计,编写审计工作底稿,起草项目审计报告;
3.完善各类业务制度,提高流程效率,组织推进集团内审流程的建立与完善,促进现有业务流程的优化工作;
4.对审计中发现的企业内控管理中存在的问题提出合理建议并跟踪解决结果;
5.完成领导安排的其他工作。
任职要求:
1.具有审计、会计或财务管理专业大学本科以上学历;
2.了解相关的法律法规,能够运用所掌握的审计、财务知识开展审计工作
3.具有审计或会计岗位3年以上工作经验;有会计师事务所工作经验者优先考虑;
4. 原则性强,能承受工作压力,综合判断能力强,具有较强的沟通能力、团队协作能力及良好的职业道德、敬业精神;
5.身体健康,能够胜任外地出差。
岗位福利:
集团公司为员工提供各项补贴,包括交通费、餐费、通讯费、住房补贴及供暖补贴。按照北京市人社局相关政策规定为员工全额缴纳五险一金,除此之外,还为员工缴纳补充
医疗保险和交通意外保险等商业保险,切实保护员工的合法权益。